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2008年企业内部控制与风险管理论坛
2008年企业内部控制与风险管理论坛
总文献量: 86篇
会议类型: 国内会议
会议地点: 太原
主办单位: 山西省注册会计师协会
会议日期: 2008-11-14
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我国企业内部控制制度建设的重大举措——《企业内部控制基本规范》解读
李玉环
我国内部控制体系的构建与存在的问题
万丛颖
高校内部会计控制现状及其改进对策
刘建群
2008年国际会计准则委员会亚洲年会综述
刘仲文
新所得税会计认知路径探析
张思纯 孙兴华
《内部控制基本规范》给企业带来了什么
余应敏 李岩
上市公司内部控制披露研究
郭莉
酒店内部控制体系建设探讨
王丽新 王晓波 薛洪
建立实施符合科学发展观的中小企业内部会计控制——从一个如何加强企业的内部会计控制案例说起
王红云
内部控制中的风险评估
李玉环
强化企业内部控制的新举措——财务预算管理内涵与实施的深化探索
吴少平
税收筹划与内部控制
高嵘
我国会计师事务所规模化探析
孙继辉
国有企业内部控制几个问题的探讨
陈培堃
刍议内部控制的信息披露——基于新内控基本规范的思考
宋蔚蔚
小企业内部控制制度建立中的成本效益分析
卢静
对我国注册会计师行业监管的新思考
秦红伟 李学峰
日本会计考试制度对我国注册会计师考试制度改革的借鉴
陈立 朱旭龙
CPA审计质量控制目标分层与质量控制系统构成研究
郭泽光 张英明
完善关联交易内部控制制度以保护股东合法权益
郭楠
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