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2008年企业内部控制与风险管理论坛
2008年企业内部控制与风险管理论坛
总文献量: 86篇
会议类型: 国内会议
会议地点: 太原
主办单位: 山西省注册会计师协会
会议日期: 2008-11-14
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基于投资风险管理的高校人力资本政策研究
王淑贞 郁顺华
企业内部控制新进程——我国企业在ERP环境下的内部控制策略分析
谭文浩
高校基本建设工程全过程委托跟踪审计几个问题的解析
宫兴国
央企施行“全面风险管理”的表征分析
陈宋生
加强风险导向内部审计独立性和客观性的探讨
耿慧敏
法务会计:会计师事务所拓展的特色业务
黎仁华
我国建筑企业财务危机管理体系研究
叶晓甦 吴伟
内部控制中的内部环境
李玉环
企业内部控制建设需要明确的几个基本问题——基于《企业内部控制基本规范》的思考
王玉兰 李刚
创新财务管理体制 促进集团转型发展
潘来喜
会计监管与反腐机制建设研究
魏乾梅
内部控制中的信息与沟通
李玉环
论重要性原则在企业内部控制中的应用
任春艳
内部控制与风险管理的衔接研究
李晓慧
完善公司治理结构 强化内部控制
贾纬璇
创造价值现金短缺型企业筹资内部控制关键点研究
任秀梅 王国增
论医院成本费用内部控制操作指引与典型案例研究
潘玲
企业财务指标EVA的和谐性研究——基于中国上市公司的实证研究
叶晓甦 于娜莎
内部控制中的内部监督
李玉环
强化内部控制 防范金融风险
陈伟光 杜小艳
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