内部控制存在的问题及对策
内部控制(简称内控),是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称.浙江省第一地质大队是浙江省地质勘查局下属的综合地质勘查单位,经费来源差额拨款。大队主要承担杭州地区及浙西北地区的地质矿产调查勘查任务,共完成国家、省地质勘查项目1000多个,取得显著成绩,为浙江的经济建设和社会发展做出了贡献,获得了良好的社会信誉。内部控制作为大队自我调节和自行制约的内在机制,在大队发展壮大的过程中发挥着重要作用。针对队内部控制存在的一些问题,提下一下自己的一些想法,希望对大队的发展尽一份力。建议优化大队内部控制环境、完善大队内部财务控制制度,提高财务管理水平、健全内部监督制度和内部管理控制评价制度、建立良好的信息沟通系统。
地质企业 财务管理 内部控制 评价制度 信息沟通
张志远
浙江省第一地质大队
国内会议
浙江绍兴
中文
144-146
2016-12-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)